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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07030046
Número:01120275
Valor Total do Empenho:R$ 445.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 444.858,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141,05
Número:01120275.003
Valor Total da Liquidação:R$ 170.723,19
Valor Total Liquidado:R$ 170.710,95
Pagamento de Restos a Pagar 07030046
Pago em: 07/03/2024Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE
Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Valor Total: R$ 170.723,19
Valor do IRRF: R$ 12,24
Valor Líquido Pago: R$ 170.710,95
Histórico:
NF 8731 REF DEZ/2023