Dados do Empenho:

Número:01120275

Valor Total do Empenho:R$ 445.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 444.858,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 141,05

Dados da Liquidação:

Número:01120275.003

Valor Total da Liquidação:R$ 170.723,19

Valor Total Liquidado:R$ 170.710,95

Pagamento de Restos a Pagar 07030046

Pago em: 07/03/2024

Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Credor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total: R$ 170.723,19

Valor do IRRF: R$ 12,24

Valor Líquido Pago: R$ 170.710,95


Histórico:

NF 8731 REF DEZ/2023