- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12030072
Número:01090068
Valor Total do Empenho:R$ 111.134,18
Valor Total Liquidado:R$ 104.203,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.930,38
Número:01090068.004
Valor Total da Liquidação:R$ 64.038,30
Valor Total Liquidado:R$ 63.269,84
Pagamento de Restos a Pagar 12030072
Pago em: 12/03/2024Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)
Valor Total: R$ 64.038,30
Valor do IRRF: R$ 768,46
Valor Líquido Pago: R$ 63.269,84
Histórico:
NF 527 REF DEZ/2023