Dados do Empenho:

Número:01090068

Valor Total do Empenho:R$ 111.134,18

Valor Total Liquidado:R$ 104.203,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.930,38

Dados da Liquidação:

Número:01090068.004

Valor Total da Liquidação:R$ 64.038,30

Valor Total Liquidado:R$ 63.269,84

Pagamento de Restos a Pagar 12030072

Pago em: 12/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Credor: JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI (35.721.625/0001-27)

Valor Total: R$ 64.038,30

Valor do IRRF: R$ 768,46

Valor Líquido Pago: R$ 63.269,84


Histórico:

NF 527 REF DEZ/2023