Dados do Empenho:

Número:02050119

Valor Total do Empenho:R$ 429.568,51

Valor Total Liquidado:R$ 429.568,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050119.005

Valor Total da Liquidação:R$ 81.136,36

Valor Total Liquidado:R$ 74.077,49

Pagamento de Restos a Pagar 15030031

Pago em: 15/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: P&J CONSTRUTORA LTDA – EPP (22.743.719/0001-55)

Valor Total: R$ 81.136,36

Valor do INSS: R$ 4.462,50

Valor do ISS: R$ 1.622,73

Valor do IRRF: R$ 973,64

Valor Líquido Pago: R$ 74.077,49


Histórico:

NF 204 REF DEZ2023