Dados do Empenho:

Número:02050144

Valor Total do Empenho:R$ 467.365,40

Valor Total Liquidado:R$ 459.819,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02050144.007

Valor Total da Liquidação:R$ 48.040,79

Valor Total Liquidado:R$ 45.734,83

Pagamento de Restos a Pagar 15030035

Pago em: 15/03/2024

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA (26.216.446/0001-41)

Valor Total: R$ 48.040,79

Valor do IRRF: R$ 2.305,96

Valor Líquido Pago: R$ 45.734,83


Histórico:

NF 56 REF NOV/2023