- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15030035
Número:02050144
Valor Total do Empenho:R$ 467.365,40
Valor Total Liquidado:R$ 459.819,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050144.007
Valor Total da Liquidação:R$ 48.040,79
Valor Total Liquidado:R$ 45.734,83
Pagamento de Restos a Pagar 15030035
Pago em: 15/03/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA (26.216.446/0001-41)
Valor Total: R$ 48.040,79
Valor do IRRF: R$ 2.305,96
Valor Líquido Pago: R$ 45.734,83
Histórico:
NF 56 REF NOV/2023