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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15030041
Número:02050144
Valor Total do Empenho:R$ 467.365,40
Valor Total Liquidado:R$ 459.819,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02050144.004
Valor Total da Liquidação:R$ 68.629,71
Valor Total Liquidado:R$ 65.335,48
Pagamento de Restos a Pagar 15030041
Pago em: 15/03/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: MAIS DIGITAL SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA (26.216.446/0001-41)
Valor Total: R$ 68.629,71
Valor do IRRF: R$ 3.294,23
Valor Líquido Pago: R$ 65.335,48
Histórico:
NF 52 REF AGOSTO/2023