Dados do Empenho:

Número:01120198

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 100.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01120198.001

Valor Total da Liquidação:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.300,00

Pagamento de Restos a Pagar 15030198

Pago em: 15/03/2024

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Valor Total: R$ 100.000,00

Valor do INSS: R$ 5.500,00

Valor do ISS: R$ 2.000,00

Valor do IRRF: R$ 1.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 91.300,00


Histórico: