Dados do Empenho:

Número:15120016

Valor Total do Empenho:R$ 14.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.010,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.290,00

Dados da Liquidação:

Número:15120016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.010,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.010,00

Pagamento de Restos a Pagar 18030051

Pago em: 18/03/2024

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 99 - SEM SUBELEMENTO

Credor: D.R. SERVICOS MEDICOS LTDA (50.989.990/0001-00)

Valor Total: R$ 8.010,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.010,00


Histórico:

NF 2 REF DEZ/2023