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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 12010117
Número:04110029
Valor Total do Empenho:R$ 4.732,52
Valor Total Liquidado:R$ 4.732,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04110029.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.366,26
Valor Total Liquidado:R$ 2.240,07
Pagamento de Restos a Pagar 12010117
Pago em: 12/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Credor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)
Valor Total: R$ 2.366,26
Valor do IRRF: R$ 126,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.240,07
Histórico: