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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 24010026
Número:01090107
Valor Total do Empenho:R$ 1.021.218,15
Valor Total Liquidado:R$ 947.121,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.993,11
Número:01090107.006
Valor Total da Liquidação:R$ 99.922,62
Valor Total Liquidado:R$ 99.922,62
Pagamento de Restos a Pagar 24010026
Pago em: 24/01/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 12 - Locação de máquinas e equipamentos
Credor: ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (14.634.195/0001-36)
Valor Total: R$ 99.922,62
Valor Líquido Pago: R$ 99.922,62
Histórico: