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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 21030006
Número:01090027
Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01090027.004
Valor Total da Liquidação:R$ 14.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.184,60
Pagamento de Restos a Pagar 21030006
Pago em: 21/03/2024Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 14.300,00
Valor do ISS: R$ 429,00
Valor do IRRF: R$ 686,40
Valor Líquido Pago: R$ 13.184,60
Histórico:
NF 1865 REF DEZ/2023