- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 27030023
Número:28110009
Valor Total do Empenho:R$ 194.820,79
Valor Total Liquidado:R$ 192.702,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.118,00
Número:28110009.002
Valor Total da Liquidação:R$ 45.541,88
Valor Total Liquidado:R$ 42.718,29
Pagamento de Restos a Pagar 27030023
Pago em: 27/03/2024Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA (47.096.581/0001-70)
Valor Total: R$ 45.541,88
Valor do ISS: R$ 2.277,09
Valor do IRRF: R$ 546,50
Valor Líquido Pago: R$ 42.718,29
Histórico:
NF 31082 REF FEV/2024