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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 18010123
Número:03110020
Valor Total do Empenho:R$ 466.760,00
Valor Total Liquidado:R$ 233.380,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 233.380,00
Número:03110020.002
Valor Total da Liquidação:R$ 233.380,00
Valor Total Liquidado:R$ 222.177,76
Pagamento de Restos a Pagar 18010123
Pago em: 18/01/2023Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 06 - Locação de softwares
Credor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)
Valor Total: R$ 233.380,00
Valor do IRRF: R$ 11.202,24
Valor Líquido Pago: R$ 222.177,76
Histórico:
Ref NF 1767