- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10050103
Número:27030007
Valor Total do Empenho:R$ 580.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.419,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10050103
Pago em: 10/05/2024Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total: R$ 701,76
Valor Líquido Pago: R$ 701,76
Histórico:
08/2023