Dados do Empenho:

Número:02020025

Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 759.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020025.011

Valor Total da Liquidação:R$ 69.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.618,00

Pagamento de Restos a Pagar 16050257

Pago em: 16/05/2024

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 69.000,00

Valor do ISS: R$ 2.070,00

Valor do IRRF: R$ 3.312,00

Valor Líquido Pago: R$ 63.618,00


Histórico:

12/2023