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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020003
Número:03010684
Valor Total do Empenho:R$ 104.274,90
Valor Total Liquidado:R$ 34.601,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.673,38
Número:03010684.004
Valor Total da Liquidação:R$ 34.601,52
Valor Total Liquidado:R$ 34.601,52
Pagamento de Restos a Pagar 08020003
Pago em: 08/02/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Credor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)
Valor Total: R$ 34.601,52
Valor Líquido Pago: R$ 34.601,52
Histórico:
parte da nf 184 dezembro/2022 4º medição