Dados do Empenho:

Número:03010684

Valor Total do Empenho:R$ 104.274,90

Valor Total Liquidado:R$ 34.601,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.673,38

Dados da Liquidação:

Número:03010684.004

Valor Total da Liquidação:R$ 34.601,52

Valor Total Liquidado:R$ 34.601,52

Pagamento de Restos a Pagar 08020003

Pago em: 08/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Credor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)

Valor Total: R$ 34.601,52

Valor Líquido Pago: R$ 34.601,52


Histórico:

parte da nf 184 dezembro/2022 4º medição