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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 08020004
Número:01110143
Valor Total do Empenho:R$ 55.741,20
Valor Total Liquidado:R$ 55.741,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110143.001
Valor Total da Liquidação:R$ 55.741,20
Valor Total Liquidado:R$ 52.127,49
Pagamento de Restos a Pagar 08020004
Pago em: 08/02/2023Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Credor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)
Valor Total: R$ 55.741,20
Valor do ISS: R$ 3.613,71
Valor Líquido Pago: R$ 52.127,49
Histórico:
parte de nf 184, dezembro/2022- 4º medição.