Dados do Empenho:

Número:01110143

Valor Total do Empenho:R$ 55.741,20

Valor Total Liquidado:R$ 55.741,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110143.001

Valor Total da Liquidação:R$ 55.741,20

Valor Total Liquidado:R$ 52.127,49

Pagamento de Restos a Pagar 08020004

Pago em: 08/02/2023

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Credor: L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME (21.541.555/0001-10)

Valor Total: R$ 55.741,20

Valor do ISS: R$ 3.613,71

Valor Líquido Pago: R$ 52.127,49


Histórico:

parte de nf 184, dezembro/2022- 4º medição.