Dados do Empenho:

Número:01060223

Valor Total do Empenho:R$ 927.840,26

Valor Total Liquidado:R$ 133.393,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.446,86

Dados da Liquidação:

Número:01060223.007

Valor Total da Liquidação:R$ 72.968,35

Valor Total Liquidado:R$ 69.903,68

Pagamento de Restos a Pagar 23020004

Pago em: 23/02/2023

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 72.968,35

Valor do ISS: R$ 2.189,05

Valor do IRRF: R$ 875,62

Valor Líquido Pago: R$ 69.903,68


Histórico:

nf 2675 ref dez/2022