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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 23020004
Número:01060223
Valor Total do Empenho:R$ 927.840,26
Valor Total Liquidado:R$ 133.393,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.446,86
Número:01060223.007
Valor Total da Liquidação:R$ 72.968,35
Valor Total Liquidado:R$ 69.903,68
Pagamento de Restos a Pagar 23020004
Pago em: 23/02/2023Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa 50 - Serviço médico - hospitalar, odontológico e laboratorial
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 72.968,35
Valor do ISS: R$ 2.189,05
Valor do IRRF: R$ 875,62
Valor Líquido Pago: R$ 69.903,68
Histórico:
nf 2675 ref dez/2022