- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010043
Número:02010878
Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 115.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010878.010
Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.996,00
Pagamento de Restos a Pagar 28010043
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)
Valor Total: R$ 10.500,00
Valor do IRRF: R$ 504,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.996,00
Histórico:
Competência: Outubro/2024