Dados do Empenho:

Número:02010878

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 115.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02010878.010

Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.996,00

Pagamento de Restos a Pagar 28010043

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA (07.146.768/0001-17)

Valor Total: R$ 10.500,00

Valor do IRRF: R$ 504,00

Valor Líquido Pago: R$ 9.996,00


Histórico:

Competência: Outubro/2024