Dados do Empenho:

Número:01030279

Valor Total do Empenho:R$ 35.460,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01030279.008

Valor Total da Liquidação:R$ 5.090,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.090,00

Pagamento de Restos a Pagar 28010088

Pago em: 28/01/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)

Valor Total: R$ 5.090,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.090,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 13523, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01030102.