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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 28010088
Número:01030279
Valor Total do Empenho:R$ 35.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.460,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01030279.008
Valor Total da Liquidação:R$ 5.090,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.090,00
Pagamento de Restos a Pagar 28010088
Pago em: 28/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 5.090,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.090,00
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 13523, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 01030102.