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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010021
Número:02120374
Valor Total do Empenho:R$ 832,56
Valor Total Liquidado:R$ 555,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 10010021
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASS.DOS MORAD.DO CONJ.ACARACUZINHO (07.651.201/0001-06)
Valor Total: R$ 555,04
Valor Líquido Pago: R$ 555,04
Histórico:
serviço de creche contratada (tempo integral e especial), referente ao mês de dezembro/2024.