Dados do Empenho:

Número:22070003

Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78

Valor Total Liquidado:R$ 2.037,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523,03

Dados da Liquidação:

Número:22070003.004

Valor Total da Liquidação:R$ 460,86

Valor Total Liquidado:R$ 460,86

Pagamento de Restos a Pagar 10010028

Pago em: 10/01/2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 460,86

Valor Líquido Pago: R$ 460,86


Histórico:

NOV