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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010028
Número:22070003
Valor Total do Empenho:R$ 10.560,78
Valor Total Liquidado:R$ 2.037,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 523,03
Pagamento de Restos a Pagar 10010028
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 460,86
Valor Líquido Pago: R$ 460,86
Histórico:
NOV