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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010053
Número:22070012
Valor Total do Empenho:R$ 63.364,68
Valor Total Liquidado:R$ 46.979,70
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 332,59
Número:22070012.005
Valor Total da Liquidação:R$ 7.679,58
Valor Total Liquidado:R$ 7.679,58
Pagamento de Restos a Pagar 10010053
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 7.679,58
Valor Líquido Pago: R$ 7.679,58
Histórico:
período de 01/11/2024 a 30/11/2024.