Dados do Empenho:

Número:01110238

Valor Total do Empenho:R$ 338.205,89

Valor Total Liquidado:R$ 338.205,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01110238.001

Valor Total da Liquidação:R$ 338.205,89

Valor Total Liquidado:R$ 308.781,98

Pagamento de Restos a Pagar 06010026

Pago em: 06/01/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)

Valor Total: R$ 338.205,89

Valor do INSS: R$ 18.601,32

Valor do ISS: R$ 6.764,12

Valor do IRRF: R$ 4.058,47

Valor Líquido Pago: R$ 308.781,98


Histórico:

PRAÇA ESPORTIVA - CAMPO FLAMENGUINHO), conforme 3° medição (09/09/24 - 09/10/24).