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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06010026
Número:01110238
Valor Total do Empenho:R$ 338.205,89
Valor Total Liquidado:R$ 338.205,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110238.001
Valor Total da Liquidação:R$ 338.205,89
Valor Total Liquidado:R$ 308.781,98
Pagamento de Restos a Pagar 06010026
Pago em: 06/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: M K SERVICOS EM CONSTRUCAO E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA (35.864.328/0001-30)
Valor Total: R$ 338.205,89
Valor do INSS: R$ 18.601,32
Valor do ISS: R$ 6.764,12
Valor do IRRF: R$ 4.058,47
Valor Líquido Pago: R$ 308.781,98
Histórico:
PRAÇA ESPORTIVA - CAMPO FLAMENGUINHO), conforme 3° medição (09/09/24 - 09/10/24).