- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020072
Número:22070015
Valor Total do Empenho:R$ 16.897,20
Valor Total Liquidado:R$ 6.708,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.188,43
Número:22070015.005
Valor Total da Liquidação:R$ 1.457,19
Valor Total Liquidado:R$ 1.457,19
Pagamento de Restos a Pagar 04020072
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.457,19
Valor Líquido Pago: R$ 1.457,19
Histórico:
dez/2024