Dados do Empenho:

Número:07030022

Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:07030022.002

Valor Total da Liquidação:R$ 600,00

Valor Total Liquidado:R$ 592,80

Pagamento de Restos a Pagar 04020094

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Credor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA (10.973.526/0001-01)

Valor Total: R$ 600,00

Valor do IRRF: R$ 7,20

Valor Líquido Pago: R$ 592,80


Histórico:

10/2024