- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020094
Número:07030022
Valor Total do Empenho:R$ 1.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.200,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 04020094
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor: AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA (10.973.526/0001-01)
Valor Total: R$ 600,00
Valor do IRRF: R$ 7,20
Valor Líquido Pago: R$ 592,80
Histórico:
10/2024