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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020142
Número:30120082
Valor Total do Empenho:R$ 72.149,56
Valor Total Liquidado:R$ 72.149,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:30120082.001
Valor Total da Liquidação:R$ 11.254,14
Valor Total Liquidado:R$ 11.119,09
Pagamento de Restos a Pagar 04020142
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Credor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (69.366.326/0001-33)
Valor Total: R$ 11.254,14
Valor do IRRF: R$ 135,05
Valor Líquido Pago: R$ 11.119,09
Histórico: