Dados do Empenho:

Número:13080006

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:13080006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.374,00

Pagamento de Restos a Pagar 04020192

Pago em: 04/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 10.500,00

Valor do IRRF: R$ 126,00

Valor Líquido Pago: R$ 10.374,00


Histórico: