- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 04020192
Número:13080006
Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:13080006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 10.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.374,00
Pagamento de Restos a Pagar 04020192
Pago em: 04/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total: R$ 10.500,00
Valor do IRRF: R$ 126,00
Valor Líquido Pago: R$ 10.374,00
Histórico: