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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020065
Número:19070002
Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.999,68
Número:19070002.006
Valor Total da Liquidação:R$ 19.701,87
Valor Total Liquidado:R$ 19.701,87
Pagamento de Restos a Pagar 05020065
Pago em: 05/02/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 19.701,87
Valor Líquido Pago: R$ 19.701,87
Histórico: