Dados do Empenho:

Número:19070002

Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.999,68

Dados da Liquidação:

Número:19070002.006

Valor Total da Liquidação:R$ 19.701,87

Valor Total Liquidado:R$ 19.701,87

Pagamento de Restos a Pagar 05020065

Pago em: 05/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 19.701,87

Valor Líquido Pago: R$ 19.701,87


Histórico: