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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 15010020
Número:02010759
Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.565,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010759.012
Valor Total da Liquidação:R$ 1.460,40
Valor Total Liquidado:R$ 1.440,91
Pagamento de Restos a Pagar 15010020
Pago em: 15/01/2025Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 1.460,40
Valor Líquido Pago: R$ 1.440,91
Histórico:
dez 24