- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010011
Número:21110022
Valor Total do Empenho:R$ 270.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 270.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:21110022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 270.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 258.660,00
Pagamento de Restos a Pagar 17010011
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total: R$ 270.000,00
Valor do ISS: R$ 8.100,00
Valor do IRRF: R$ 3.240,00
Valor Líquido Pago: R$ 258.660,00
Histórico:
mês de Novembro de 2024.