- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010043
Número:01110220
Valor Total do Empenho:R$ 49.948,40
Valor Total Liquidado:R$ 44.850,04
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01110220.002
Valor Total da Liquidação:R$ 4.283,14
Valor Total Liquidado:R$ 4.283,14
Pagamento de Restos a Pagar 17010043
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 4.283,14
Valor Líquido Pago: R$ 4.283,14
Histórico:
NOVEMBRO DE 2024.