- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05020110
Número:08020009
Valor Total do Empenho:R$ 26.660,38
Valor Total Liquidado:R$ 26.660,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08020009.009
Valor Total da Liquidação:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Pagamento de Restos a Pagar 05020110
Pago em: 05/02/2025Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 2.476,19
Valor Líquido Pago: R$ 2.476,19
Histórico: