Dados do Empenho:

Número:01040076

Valor Total do Empenho:R$ 4.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.722,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040076.003

Valor Total da Liquidação:R$ 615,00

Valor Total Liquidado:R$ 607,62

Pagamento de Restos a Pagar 06020098

Pago em: 06/02/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 615,00

Valor do IRRF: R$ 7,38

Valor Líquido Pago: R$ 607,62


Histórico: