- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 06020098
Número:01040076
Valor Total do Empenho:R$ 4.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.722,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 06020098
Pago em: 06/02/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO
Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total: R$ 615,00
Valor do IRRF: R$ 7,38
Valor Líquido Pago: R$ 607,62
Histórico: