- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 20010048
Número:19070002
Valor Total do Empenho:R$ 115.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 107.000,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:19070002.004
Valor Total da Liquidação:R$ 21.723,32
Valor Total Liquidado:R$ 21.723,32
Pagamento de Restos a Pagar 20010048
Pago em: 20/01/2025Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 21.723,32
Valor Líquido Pago: R$ 21.723,32
Histórico: