- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010043
Número:03060247
Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 149.864,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 135,16
Pagamento de Restos a Pagar 13010043
Pago em: 13/01/2025Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 676,35
Valor Líquido Pago: R$ 668,24
Histórico: