- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 13010045
Número:03060229
Valor Total do Empenho:R$ 74.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.540,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.459,94
Número:03060229.008
Valor Total da Liquidação:R$ 6.064,74
Valor Total Liquidado:R$ 5.991,97
Pagamento de Restos a Pagar 13010045
Pago em: 13/01/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 6.064,74
Valor Líquido Pago: R$ 5.991,97
Histórico: