Dados do Empenho:

Número:03060229

Valor Total do Empenho:R$ 74.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.540,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.459,94

Dados da Liquidação:

Número:03060229.008

Valor Total da Liquidação:R$ 6.064,74

Valor Total Liquidado:R$ 5.991,97

Pagamento de Restos a Pagar 13010045

Pago em: 13/01/2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 6.064,74

Valor Líquido Pago: R$ 5.991,97


Histórico: