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- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 10010068
Número:03100006
Valor Total do Empenho:R$ 35.775,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.393,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.381,62
Número:03100006.005
Valor Total da Liquidação:R$ 5.528,14
Valor Total Liquidado:R$ 5.528,14
Pagamento de Restos a Pagar 10010068
Pago em: 10/01/2025Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 5.528,14
Valor Líquido Pago: R$ 5.528,14
Histórico: