- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020058
Número:06090006
Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.097.074,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.238,35
Número:06090006.004
Valor Total da Liquidação:R$ 292.761,65
Valor Total Liquidado:R$ 252.799,69
Pagamento de Restos a Pagar 07020058
Pago em: 07/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 292.761,65
Valor do INSS: R$ 11.271,32
Valor do ISS: R$ 14.638,08
Valor do IRRF: R$ 14.052,56
Valor Líquido Pago: R$ 252.799,69
Histórico:
dez/2024