Dados do Empenho:

Número:20050023

Valor Total do Empenho:R$ 606.721,96

Valor Total Liquidado:R$ 334.726,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.982,42

Dados da Liquidação:

Número:20050023.007

Valor Total da Liquidação:R$ 91.118,77

Valor Total Liquidado:R$ 84.011,51

Pagamento de Restos a Pagar 07020062

Pago em: 07/02/2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)

Valor Total: R$ 91.118,77

Valor do ISS: R$ 2.733,56

Valor do IRRF: R$ 4.373,70

Valor Líquido Pago: R$ 84.011,51


Histórico: