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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 07020062
Número:20050023
Valor Total do Empenho:R$ 606.721,96
Valor Total Liquidado:R$ 334.726,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.982,42
Número:20050023.007
Valor Total da Liquidação:R$ 91.118,77
Valor Total Liquidado:R$ 84.011,51
Pagamento de Restos a Pagar 07020062
Pago em: 07/02/2025Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Credor: DAVITA UTR SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA (03.254.428/0001-59)
Valor Total: R$ 91.118,77
Valor do ISS: R$ 2.733,56
Valor do IRRF: R$ 4.373,70
Valor Líquido Pago: R$ 84.011,51
Histórico: