Dados do Empenho:

Número:01020452

Valor Total do Empenho:R$ 1.485.615,59

Valor Total Liquidado:R$ 1.485.615,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01020452.009

Valor Total da Liquidação:R$ 184.394,43

Valor Total Liquidado:R$ 160.950,60

Pagamento de Restos a Pagar 10020002

Pago em: 10/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: CONSTRUTORA MOTA PARENTE LTDA (28.783.378/0001-28)

Valor Total: R$ 184.394,43

Valor do INSS: R$ 14.820,81

Valor do ISS: R$ 5.389,39

Valor do IRRF: R$ 3.233,63

Valor Líquido Pago: R$ 160.950,60


Histórico: