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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 17010260
Número:01040279
Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 54.999,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040279.026
Valor Total da Liquidação:R$ 1.432,56
Valor Total Liquidado:R$ 1.363,80
Pagamento de Restos a Pagar 17010260
Pago em: 17/01/2025Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 1.432,56
Valor do IRRF: R$ 68,76
Valor Líquido Pago: R$ 1.363,80
Histórico:
NF 5758 SET