Dados do Empenho:

Número:01040200

Valor Total do Empenho:R$ 104.196,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.174,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040200.004

Valor Total da Liquidação:R$ 13.710,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.545,48

Pagamento de Restos a Pagar 11020005

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total: R$ 13.710,00

Valor do IRRF: R$ 164,52

Valor Líquido Pago: R$ 13.545,48


Histórico: