Dados do Empenho:

Número:01040293

Valor Total do Empenho:R$ 1.072.134,48

Valor Total Liquidado:R$ 977.181,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01040293.024

Valor Total da Liquidação:R$ 23.827,59

Valor Total Liquidado:R$ 22.683,87

Pagamento de Restos a Pagar 24010201

Pago em: 24/01/2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Credor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total: R$ 23.827,59

Valor do IRRF: R$ 1.143,72

Valor Líquido Pago: R$ 22.683,87


Histórico: