Dados do Empenho:

Número:02100018

Valor Total do Empenho:R$ 479,50

Valor Total Liquidado:R$ 479,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02100018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 479,50

Valor Total Liquidado:R$ 479,50

Pagamento de Restos a Pagar 11020021

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 479,50

Valor Líquido Pago: R$ 479,50


Histórico: