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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 11020097
Número:01070246
Valor Total do Empenho:R$ 160.450,17
Valor Total Liquidado:R$ 151.852,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01070246.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.861,82
Valor Total Liquidado:R$ 5.861,82
Pagamento de Restos a Pagar 11020097
Pago em: 11/02/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Valor Total: R$ 5.861,82
Valor Líquido Pago: R$ 5.861,82
Histórico:
Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Usina de Asfalto, durante o mês de OUTUBRO de 2024