Dados do Empenho:

Número:01070246

Valor Total do Empenho:R$ 160.450,17

Valor Total Liquidado:R$ 151.852,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01070246.004

Valor Total da Liquidação:R$ 5.861,82

Valor Total Liquidado:R$ 5.861,82

Pagamento de Restos a Pagar 11020097

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 5.861,82

Valor Líquido Pago: R$ 5.861,82


Histórico:

Serviço de fornecimento de lanches e quentinhas, para a Usina de Asfalto, durante o mês de OUTUBRO de 2024