Dados do Empenho:

Número:01100028

Valor Total do Empenho:R$ 47.879,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.472,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:01100028.006

Valor Total da Liquidação:R$ 486,42

Valor Total Liquidado:R$ 438,75

Pagamento de Restos a Pagar 29010927

Pago em: 29/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 486,42

Valor do ISS: R$ 24,32

Valor do IRRF: R$ 23,35

Valor Líquido Pago: R$ 438,75


Histórico: