Dados do Empenho:

Número:23070005

Valor Total do Empenho:R$ 345.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 276.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:23070005.004

Valor Total da Liquidação:R$ 69.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 63.618,00

Pagamento de Restos a Pagar 11020157

Pago em: 11/02/2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 2500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 69.000,00

Valor do ISS: R$ 2.070,00

Valor do IRRF: R$ 3.312,00

Valor Líquido Pago: R$ 63.618,00


Histórico: