- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 30010201
Número:12110018
Valor Total do Empenho:R$ 4.917.952,15
Valor Total Liquidado:R$ 4.917.952,15
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12110018.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.466.739,38
Valor Total Liquidado:R$ 1.363.334,26
Pagamento de Restos a Pagar 30010201
Pago em: 30/01/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 1.466.739,38
Valor do INSS: R$ 56.469,46
Valor do ISS: R$ 29.334,79
Valor do IRRF: R$ 17.600,87
Valor Líquido Pago: R$ 1.363.334,26
Histórico: