- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 31010152
Número:18070014
Valor Total do Empenho:R$ 182,52
Valor Total Liquidado:R$ 182,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 31010152
Pago em: 31/01/2025Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS (47.396.449/0001-84)
Valor Total: R$ 182,52
Valor do IRRF: R$ 2,19
Valor Líquido Pago: R$ 180,33
Histórico:
nf 3186 nov