Dados do Empenho:

Número:27120025

Valor Total do Empenho:R$ 90.246,02

Valor Total Liquidado:R$ 84.439,38

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:27120025.014

Valor Total da Liquidação:R$ 2.415,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.386,81

Pagamento de Restos a Pagar 30010339

Pago em: 30/01/2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1706000000 - Transferência Especial da União

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 2.415,80

Valor do IRRF: R$ 28,99

Valor Líquido Pago: R$ 2.386,81


Histórico: